О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 22 декабря 2009 года № 27/239 "Об городском бюджете на 2010-2012 годы"

Вид акта
Дополнения
Изменения
Решение
Дата принятия
11.02.2010
Дата изменения
09.02.2010
Орган, принявший акт
Маслихат города Актау

      В соответствии с пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IVподпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправления в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 6 февраля 2009 года № 22/259 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 10 декабря 2009 года № 21/252 «Об областном бюджете на 2010 - 2012 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2064 от 10 февраля 2010 года), городской маслихат РЕШИЛ:
        1. Внести в решение городского маслихата от 22 декабря 2009 года № 27/239 «О городском бюджете на 2010 - 2012 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-121, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 29 декабря 2009 года № 211) следующие изменения и дополнения:
      Утвердить городской бюджет на 2010 год, согласно приложению 1 в следующих объемах:1) доходы – 12 381 883 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 7 213 611 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 566 668 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 491 756 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 4 109 848 тысяч тенге;
      2)затраты – 12 454 698 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 0 тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 175 308 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 175 308 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 248 123 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 248 123 тысяч тенге, в том числе:
      поступление займов – 5 340 тысяч тенге;
      погашение займов – 48 975 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 291 758 тысяч тенге.
      В пункте 2 в абзаце пятом цифру «7,3» заменить цифрой «11,4».
      Дополнить пунктами 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7 следующего содержания:
      «3 - 1. Учесть, что в городском бюджете на 2010 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в следующих размерах:
      17 545 тысяч тенге – на обеспечение материалами дошкольных организаций образования, организаций среднего образования по предмету «Самопознание»;
      11 800 тысяч тенге – на выплату государственной адресной социальной помощи и ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума;
      21 85 тысяч тенге – на выплату единовременной материальной помощи участникам и инвалидам Великой отечественной войны к 65 - летию Победы в Великой отечественной войне;
      2 400 тысяч тенге – на обеспечение проезда участников и инвалидов Великой отечественной войны к 65 - летию Победы в Великой Отечественной войне;
      3 387 тысяч тенге – на содержание подразделений местных исполнительных органов в области ветеринарии;
      725 тысяч тенге – на проведение протиэпизоотических мероприятий».
      «3 - 2. Учесть, что в городском бюджете на 2010 год предусмотрены целевые трансферты из республиканского бюджета на реализацию Стратегии региональной занятости и переподготовки кадров в сумме 733 534 тысяч тенге.»
      «3 - 3. Учесть, что в городском бюджете на 2010 год предусмотрены:
      целевые текущие трансферты из республиканского бюджета для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 753 тысяч тенге;
      бюджетные кредиты из республиканского бюджета для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 5 340 тысяч тенге».
      «3 - 4. Учесть, что в городском бюджете на 2010 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан нa 2005 - 2010 годы в сумме 88 186 тысяч тенге, в том числе:
      32 776 тысяч тенге – на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования;
      55 410 тысяч тенге – на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования».
      «3 - 5. Учесть, что в городском бюджете на 2010 год предусмотрены целевые трансферты из республиканского бюджета на реализацию Государственной программы жилищного строительства в Республики Казахстан на 2008 - 2010 годы в сумме 780 433 тысяч тенге, в том числе:
      391 587 тысяч тенге – на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда;
      388 846 тысяч тенге – на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры».
      «3 - 6. Учесть, что в городском бюджете на 2010 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета в сумме 2 450 000 тысяч тенге на реализацию местных инвестиционных проектов».
      «3 - 7. Учесть, что в городском бюджете на 2010 год предусмотрен возврат ранее выданного кредита на кредитование по «нулевой» ставке вознаграждения на строительство и (или) приобретение жилья в рамках реализации Государственной программы жилищного строительства в Республики Казахстан на 2008 - 2010 годы в сумме 48 975 тысяч тенге».
      В пункте 7 приложение 4 изложить в новой редакции, согласно
приложению 2 к настоящему решению.
       2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2010 года.

      Председатель сессии                           А. Ванов

      Секретарь городского маслихата                 Ж. Матаев

Приложение 1
к решению городского маслихата
от 9 февраля 2010 года № 29/252

Бюджет города Актау на 2010 год

кате- гория

класс

под- класс

Наименование

Сумма тыс. тенге




1 . ДОХОДЫ

12 381 883

1



Налоговые поступления

7 213 611


01


Подоходный налог

1 566 095



2

Индивидуальный подоходный налог

1 566 095


03


Социальный налог

1 065 037



1

Социальный налог

1 065 037


04


Hалоги на собственность

3 619 188



1

Hалоги на имущество

2 191 424



3

Земельный налог

1 060 903



4

Hалог на транспортные средства

366 781



5

Единый земельный налог

80


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

532 550



2

Акцизы

35 058



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

271 699



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

176 450



5

Налог на игорный бизнес

49 343


07


Прочие налоги

18



1

Прочие налоги

18


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

430 723



1

Государственная пошлина

430 723

2



Неналоговые поступления

566 668


01


Доходы от государственной собственности

32 095



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

13 735



5

Доходы от аренды  имущества, находящегося в государственной собственности

18 360


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3 732



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3 732


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

10



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

10


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

272 778



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора

272 778


06


Прочие неналоговые поступления

258 053



1

Прочие неналоговые поступления

258 053

3



Поступления от продажи основного капитала

491 756


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

258 191



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

258 191


03


Продажа земли и нематериальных активов

233 565



1

Продажа земли

198 975



2

Продажа нематериальных активов

34 590

4



Поступления трансфертов

4 109 848


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

4 109 848



2

Трансферты из областного бюджета

4 109 848

Функ-цио- наль-ная груп-па

Адми- нист- ратор бюджет-ных прог- рамм

Программа

Наименование

Сумма тыс. тенге




2. ЗАТРАТЫ

12 454 698

01



Государственные услуги общего характера

173 018


112


Аппарат маслихата города

16 662



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

16 282



004

Материально-техническое оснащение государственных органов

380


122


Аппарат акима города

94 939



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района ( города областного значения)

94 119



004

Материально-техническое оснащение государственных органов

820


123


Аппарат акима села Умирзак

11 335



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

10 955



023

Материально-техническое оснащение государственных органов

380


452


Отдел финансов

34 219



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения и контроля за исполнением  бюджета района и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

19 570



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

13 220



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

1 049



019

Материально-техническое оснащение государственных органов

380


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

15 863



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

15 438



005

Материально-техническое оснащение государственных органов

425

02



Оборона

9 024


122


Аппарат акима города

9 024



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

9 024

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

55 335


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

55 335



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

55 335

04



Образование

5 157 492


464


Отдел образования

4 793 206



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

24 272



003

Общеобразовательное обучение

2 952 082



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

29 191



006

Дополнительное образование для детей

196 233



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

12 579



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 107 551



011

Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

470 918



013

Материально-техническое оснащение государственных органов

380


467


Отдел строительства

364 286



037

Строительство и реконструкция объектов образования

364 286

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

587 961


123


Аппарат акима села Умирзак

389



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

389


451


Отдел занятости и социальных программ

557 218



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения

45 844



002

Программа занятости

86 261



005

Государственная адресная социальная помощь

18 870



006

Жилищная помощь

8 573



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

252 767



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

3 985



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 538



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства

20 712



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

55 826



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

8 079



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

15 505



019

Обеспечение проезда участникам и инвалидам Великой Отечественной войны к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне

2 400



020

Выплата единовременной материальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне

36 478



022

Материально-техническое оснащение государственных органов

380


464


Отдел образования

30 354



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

30 354

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 712 125


123


Аппарат акима села Умирзак

22 438



008

Освещение улиц населенных пунктов

4 567



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 073



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 798


467


Отдел строительства

3 320 289



003

Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

391 587



004

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 182 846



005

Развитие коммунального хозяйства

210 404



006

Развитие системы водоснабжения

78 466



031

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

456 986


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

1 369 398



015

Освещение улиц в населенных пунктах

125 210



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

330 893



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

9 605



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

667 697



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

23 275



030

Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров

212 718

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

229 759


455


Отдел культуры и развития языков

194 401



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

9 218



003

Поддержка культурно-досуговой работы

159 087



006

Функционирование районных (городских) библиотек

25 716



011

Материально-техническое оснащение государственных органов

380


456


Отдел внутренней политики

16 963



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

10 480



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

1 981



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

4 122



007

Материально-техническое оснащение государственных органов

380


465


Отдел физической культуры и спорта

18 395



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере физической культуры и спорта

7 019



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

7 078



007

Подготовка и участие членов  сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

3 918



008

Материально-техническое оснащение государственных органов

380

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

750 000


467


Отдел строительства

750 000



009

Развитие теплоэнергетической системы

750 000

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

28 549


123


Аппарат акима села Умирзак

3 000



019

Финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

3 000


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

6 093



006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

5 340



099

Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета

753


463


Отдел земельных отношений

18 731



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

18 351



008

Материально-техническое оснащение государственных органов

380


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства

725



010

Проведение протиэпизоотических мероприятий

725

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

30 526


467


Отдел строительства

13 862



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

13 482



018

Материально-техническое оснащение государственных органов

380


468


Отдел архитектуры и градостроительства

16 664



001

Услуги по реализации государственной политики  в области  архитектуры и градостроительства на местном уровне

13 679



003

Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов

2 605



005

Материально-техническое оснащение государственных органов

380

12



Транспорт и коммуникации

590 269


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

590 269



008

Ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

64 500



009

Строительство и реконструкция автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

412 769



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

113 000

13



Прочие

126 146


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства

77 085



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и сельского хозяйства

16 353



006

Поддержка предпринимательской деятельности

60 352



008

Материально-техническое оснащение государственных органов

380


452


Отдел финансов

25 506



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

25 506


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

23 555



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

23 175



014

Материально-техническое оснащение государственных органов

380

15



Трансферты

4 494


452


Отдел финансов

4 494



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

4 494




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




Бюджетные кредиты

0




Погашение бюджетных кредитов

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

175 308




Приобретение финансовых активов

175 308

13



Прочие

175 308


452


Отдел финансов

175 308



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

175 308




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5.  ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-248 123




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

248 123




Поступление займов

5 340




Погашение займов

48 975




Используемые остатки бюджетных средств

291 758

Приложение 2
к решению городского маслихата
от 9 февраля 2010 года № 29/252

ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2010 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)

Функ- цио- наль- ная группа

Адми- нистра-тор бюджет-ных прог- рамм

Прог- рамма

Наименование

Инвестиционные проекты

04



Образование


467


Отдел строительства



037

Строительство и реконструкция объектов образования

07



Жилищно-коммунальное хозяйство


467


Отдел строительства



003

Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда



004

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно- коммуникационной инфраструктуры



005

Развитие объектов коммунального хозяйства



006

Развитие системы водоснабжения



031

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование


467


Отдел строительства



009

Развитие теплоэнергетической системы

12



Транспорт и коммуникации


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог



009

Строительство и реконструкция автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

Инвестиционные программы

13



Прочие


452


Отдел финансов



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Помощь
Помощь
Всего посетило за месяц:
Всего посетило вчера:
Сейчас на портале:
URL:
Ошибка:
Комментарий:

Спасибо, информация об ошибке принята.

Извините, в данный момент информация об ошибке не может быть обработана.
Попробуйте позже.