О внесении изменений и дополнений в решение Буландынского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 6С-34/1 "О бюджетах города Макинск, сельских округов Буландынского района на 2019-2021 годы"

Вид акта
Дополнения
Изменения
Решение
Дата принятия
28.08.2019
Дата изменения
22.08.2019
Орган, принявший акт
Маслихат Буландинского района

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с пунктом 4 статьи 106, статьей 109-1 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Буландынский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Буландынского районного маслихата "О бюджетах города Макинск, сельских округов Буландынского района на 2019-2021 годы" от 25 декабря 2018 года № 6С-34/1 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7051, опубликовано 24 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения и дополнения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "Утвердить бюджет города Макинск на 2019-2021 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 113065,3 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 91678,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 21387,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 114372,0 тысячи тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 1306,7 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1306,7 тысяч тенге:

      используемые остатки бюджетных средств – 1306,7 тысяч тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Утвердить бюджет Вознесенского сельского округа на 2019-2021 годы, согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 17147,4 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2294,0 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 14853,4 тысячи тенге;

      2) затраты – 18592,6 тысячи тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 1445,2 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1445,2 тысяч тенге:

      используемые остатки бюджетных средств – 1445,2 тысяч тенге.";

      подпункты 1), 2) пункта 3 изложить в новой редакции:

      "1) доходы – 12710,9 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2122,0 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 10588,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 12710,9 тысяч тенге;";

      дополнить пунктами 5-1, 5-2, 5-3:

      "5-1. Предусмотреть в бюджете города Макинск на 2019 год целевые трансферты в сумме 21387,3 тысяч тенге, в том числе:

      1) целевые текущие трансферты, выделенные из республиканского бюджета в сумме 3287,3 тысяч тенге, в том числе:

      1896,3 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;

      1391,0 тысяча тенге на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих;

      2) целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 300,0 тысяч тенге, в том числе:

      300,0 тысяч тенге на внедрение единой информационной площадки учета исполнения бюджета;

      3) целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 17800,0 тысяч тенге, в том числе:

      6800,0 тысяч тенге на разработку проектно - сметной документации на полигон твердо-бытовых отходов;

      6000,0 тысяч тенге на обустройство парка "Победы";

      5000,0 тысяч тенге на восстановление, ремонт ливневых канализаций и мостов.";

      "5-2. Предусмотреть в бюджете Вознесенского сельского округа на 2019 год целевые трансферты в сумме 1511,4 тысяч тенге, в том числе:

      1) целевые текущие трансферты, выделенные из республиканского бюджета в сумме 1211,4 тысяч тенге, в том числе:

      360,3 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;

      851,1 тысяча тенге на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих;

      2) целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 300,0 тысяч тенге, в том числе:

      300,0 тысяч тенге на внедрение единой информационной площадки учета исполнения бюджета.";

      "5-3. Предусмотреть в бюджете Караозекского сельского округа на 2019 год целевые трансферты в сумме 869,9 тысяч тенге, в том числе:

      1) целевые текущие трансферты, выделенные из республиканского бюджета в сумме 569,9 тысяч тенге, в том числе:

      110,9 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;

      459,0 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих;

      2) целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 300,0 тысяч тенге, в том числе:

      300,0 тысяч тенге на внедрение единой информационной площадки учета исполнения бюджета.";

      приложения 1, 4, 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель 44
внеочередной сессии
А.Есентуров
      Секретарь районного
маслихата
Ш.Кусаинов

      "СОГЛАСОВАНО"

      Акимат Буландынского района

 
  Приложение 1 к решению
Буландынского районного
маслихата от 22 августа
2019 года № 6С-44/1
  Приложение 1 к решению
Буландынского районного
маслихата от 25 декабря
2018 года № 6С-34/1

Бюджет города Макинск на 2019 год

Категория

Сумма тысяч
тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

113065,3

1



Налоговые поступления

91678,0


01


Подоходный налог

39466,0



2

Индивидуальный подоходный налог

39466,0


04


Hалоги на собственность

52212,0



1

Hалоги на имущество

1280,0



3

Земельный налог

16254,0



4

Hалог на транспортные средства

34678,0

4



Поступления трансфертов

21387,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21387,3



3

Трансферты из районного бюджета

21387,3


Функциональная группа

Сумма


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

114372,0

01



Государственные услуги общего характера

34002,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34002,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32662,4



022

Капитальные расходы государственного органа

1340,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

13383,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13383,6



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

13383,6

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

43444,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43444,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

10800,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

12139,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

377,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

20128,0

12



Транспорт и коммуникации

8291,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8291,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8291,0

15



Трансферты

15251,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15251,0



043

Бюджетные изъятия

15251,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-1306,7




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1306,7




Используемые остатки бюджетных средств

1306,7

8



Используемые остатки бюджетных средств

1306,7


01


Остатки бюджетных средств

1306,7



1

Свободные остатки бюджетных средств

1306,7

 
  Приложение 2 к решению
Буландынского районного
маслихата от 22 августа
2019 года № 6С-44/1
  Приложение 4 к решению
Буландынского районного
маслихата от 25 декабря
2018 года № 6С-34/1

Бюджет Вознесенского сельского округа на 2019 год

Категория

Сумма тысяч
тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

17147,4

1



Налоговые поступления

2294,0


01


Подоходный налог

578,0



2

Индивидуальный подоходный налог

578,0


04


Hалоги на собственность

1716,0



1

Hалоги на имущество

115,0



3

Земельный налог

97,0



4

Hалог на транспортные средства

1504,0

4



Поступления трансфертов

14853,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14853,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

14853,4


Функциональная группа

Сумма


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

18592,6

01



Государственные услуги общего характера

14528,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14528,7



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14228,7



022

Капитальные расходы государственного органа

300,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1371,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1371,9



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1371,9

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2692,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2692,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

872,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1326,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

494,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-1445,2




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1445,2




Используемые остатки бюджетных средств

1445,2

8



Используемые остатки бюджетных средств

1445,2


01


Остатки бюджетных средств

1445,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

1445,2

 
  Приложение 3 к решению
Буландынского районного
маслихата от 22 августа
2019 года № 6С-44/1
  Приложение 7 к решению
Буландынского районного
маслихата от 25 декабря
2018 года № 6С-34/1

Бюджет Караозекского сельского округа на 2019 год

Категория

Сумма тысяч
тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

12710,9

1



Налоговые поступления

2122,0


01


Подоходный налог

181,0



2

Индивидуальный подоходный налог

181,0


04


Hалоги на собственность

1941,0



1

Hалоги на имущество

56,0



3

Земельный налог

73,0



4

Hалог на транспортные средства

1812,0

4



Поступления трансфертов

10588,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10588,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

10588,9


Функциональная группа

Сумма


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

12710,9

01



Государственные услуги общего характера

10996,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10996,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10696,9



022

Капитальные расходы государственного органа

300,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

996,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

996,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

696,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

300,0

12



Транспорт и коммуникации

718,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

718,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

718,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


Помощь
Помощь
Всего посетило за месяц:
Всего посетило вчера:
Сейчас на портале:
URL:
Ошибка:
Комментарий:

Спасибо, информация об ошибке принята.

Извините, в данный момент информация об ошибке не может быть обработана.
Попробуйте позже.