О внесении изменений в решение Айыртауского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 6-26-1 "Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2019-2021 годы"

Вид акта
Изменения
Решение
Дата принятия
09.09.2019
Дата изменения
28.08.2019
Орган, принявший акт
Маслихат Айыртауского района

      В соответствии со статьями 106, 111 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Айыртауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Айыртауского районного маслихата "Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2019-2021 годы" от 25 декабря 2018 года № 6-26-1 (опубликовано 11 января 2019 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде, зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 5118) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить Айыртауский районный бюджет на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 11 277 953,2 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 764 889,7 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 28 415,9 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 17 770,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 10 466 877,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 11 258 822,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 56 353,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 121 200,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 64 847,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 20 000,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 20 000,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -57 222,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 57 222,2 тысяч тенге:

      поступление займов – 121 200,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 64 847,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 869,2 тысяч тенге.";

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Учесть в районном бюджете на 2019 год поступление целевых трансфертов из республиканского бюджета, в том числе на:

      1) на выплату государственной адресной социальной помощи;

      2) на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в центрах занятости населения;

      3) на обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан;

      4) развитие рынка труда;

      5) на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;

      6) на увеличение оплаты труда учителей и педагогов-психологов организаций начального, основного и общего среднего образования;

      7) на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры;

      8) на развитие и реконструкцию сетей водопровода села Саумалколь;

      9) на капитальный ремонт объектов образования;

      10) на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих;

      11) на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі";

      12) на приобретение жилья для переселенцев из трудоизбыточных регионов;

      13) на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі".

      Распределение указанных целевых трансфертов из республиканского бюджета определяется постановлением акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области о реализации решения Айыртауского районного маслихата об утверждении бюджета Айыртауского района на 2019-2021 годы.";

      пункт 15 изложить в новой редакции:

      "15. Утвердить резерв местного исполнительного органа Айыртауского района на 2019 год в сумме 4884,0 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложений 1, 2, 3 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель
ХХХIV сессии
Айыртауского районного
маслихата
Северо-Казахстанской области
С. Пономарев
      Секретарь Айыртауского
районного маслихата
Северо-Казахстанской области
Б.Жанахметов

  Приложение 1 к решению Айыртауского районного маслихата от ___________ 2019 года № ___
  Приложение 1 к решению Айыртауского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 6-26-1

Айыртауский районный бюджет на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1) Доходы

11 277 953,2

1



Налоговые поступления

764 889,7


01


Подоходный налог

3 200,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 200,0


03


Социальный налог

371 543,0



1

Социальный налог

371 543,0


04


Налоги на собственность

131 157,0



1

Налоги на имущество

111 958,0



3

Земельный налог

2 148,0



4

Налог на транспортные средства

10 972,0



5

Единый земельный налог

6 079,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

251 522,7



2

Акцизы

4 410,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

229 844,7



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

17 220,0



5

Налог на игорный бизнес

48,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

7 467,0



1

Государственная пошлина

7 467,0

2



Неналоговые поступления

28 415,9


01


Доходы от государственной собственности

9 790,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

4 104,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

86,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

5 600,0


06


Прочие неналоговые поступления

18 625,9



1

Прочие неналоговые поступления

18 625,9

3



Поступления от продажи основного капитала

17 770,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

6 055,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

6 055,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

11 715,0



1

Продажа земли

9 345,0



2

Продажа нематериальных активов

2 370,0

4



Поступления трансфертов

10 466 877,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10 466 877,6



2

Трансферты из областного бюджета

10 466 877,6

      Продолжение таблицы

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




2) Затраты

11 258 822,4

01



Государственные услуги общего характера

375 082,8


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

24 987,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

17 542,0



003

Капитальные расходы государственного органа

7 445,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

155 555,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

120 555,8



003

Капитальные расходы государственного органа

35 000,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

74 246,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

69 251,0



022

Капитальные расходы государственного органа

4 995,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

78 196,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

33 430,0



113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

44 766,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

42 098,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

33 180,3



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 522,7



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

600,0



113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

6 795,0

02



Оборона

14 290,9


122


Аппарат акима района (города областного значения)

14 290,9



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

11 956,9



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1 659,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

675,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

7 430,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 430,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

7 430,0

04



Образование

4 818 805,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

4 767 163,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

15 877,0



003

Общеобразовательное обучение

3 736 386,0



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

59 582,0



006

Дополнительное образование для детей

39 786,0



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

167 903,0



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

15 680,0



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) - сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

541,0



023

Методическая работа

18 045,0



029

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого – медико - педагогической консультативной помощи населению

19 292,5



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

186 616,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

507 455,3


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

51 641,2



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

51 641,2

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

621 180,4


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

580 253,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

33 354,0



002

Программа занятости

204 137,2



005

Государственная адресная социальная помощь

183 880,4



006

Оказание жилищной помощи

427,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

28 385,4



010

Материальное обеспечение детей - инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 143,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

5 881,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

53 865,0



021

Капитальные расходы государственного органа

3 000,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

38 096,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

28 084,4


464


Отдел образования района (города областного значения)

40 927,0



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

15 769,0



031

Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях

6 620,0



032

Содержание детей школьного возраста из отдаленных населенных пунктов, переданных временной семье

18 538,0

07



Жилищно - коммунальное хозяйство

835 353,1


458


Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

523 718,1



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

0,0



028

Развитие коммунального хозяйства

1 068,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

522 650,1


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

311 635,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

84 363,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

3 000,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

224 272,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

194 201,7


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

134 810,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

11 121,0



003

Поддержка культурно - досуговой работы

67 513,8



006

Функционирование районных (городских) библиотек

45 629,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

607,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений
и организаций

9 940,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

30 607,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

14 209,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

8 000,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

8 398,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

18 254,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

9 605,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

964,9



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

7 100,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

585,0


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

0,0



008

Развитие объектов спорта

0,0


480


Отдел туризма района (города областного значения)

10 529,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма

10 529,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

191 729,6


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

27 313,2



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

27 313,2


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

23 025,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

23 025,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

25 136,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

14 976,0



003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

2 654,3



006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

7 203,6



007

Капитальные расходы государственного органа

302,5


473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

116 255,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

17 511,0



006

Организация санитарного убоя больных животных

390,0



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

1 525,0



008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

5 040,0



009

Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

6 576,0



010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

4 474,0



011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

80 739,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

14 101,0


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

14 101,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне

14 101,0

12



Транспорт и коммуникации

2 153 786,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 153 786,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

107 000,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

2 000,0



051

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

2 044 786,0

13



Прочие

1 679 541,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

2 183,0



040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 183,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

871 516,0



061

Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

743 195,0



064

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

128 321,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

29 753,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

4 884,0



026

Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

14 370,0



066

Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих

10 499,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

298 540,0



077

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

298 540,0


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

10 077,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

10 077,0


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

467 472,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

467 472,0

14



Обслуживание долга

86,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

86,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

86,0

15



Трансферты

353 234,9


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

353 234,9



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

32 306,9



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

213 778,0



038

Субвенции

97 420,0



051

Трансферты органам местного самоуправления

9 730,0




3) Чистое бюджетное кредитование

56 353,0




Бюджетные кредиты

121 200,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

121 200,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

121 200,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

121 200,0

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс






5



Погашение бюджетных кредитов

64 847,0


01


Погашение бюджетных кредитов

64 847,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

64 847,0




4) Сальдо по операциям с финансовыми активами

20 000,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Приобретение финансовых активов

20 000,0

13



Прочие

20 000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

20 000,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

20 000,0

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

0



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0




5) Дефицит (профицит) бюджета

-57 222,2




6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

57 222,2

7



Поступления займов

121 200,0


01


Внутренние государственные займы

121 200,0



2

Договоры займа

121 200,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ 



Программа

16



Погашение займов

64 847,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

64 847,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

64 847,0

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс

8



Используемые остатки бюджетных средств

869,2


01


Остатки бюджетных средств

869,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

869,2

  Приложение 2 к решению Айыртауского районного маслихата от ____________2019 года №___
  Приложение 4 к решению Айыртауского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 6-26-1

Бюджетные программы по сельским округам на 2019 год

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ 



Программа

01



Государственные услуги общего характера

74 246,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

74 246,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

69 251,0




в том числе по сельским округам:





Аппарат акима Гусаковского сельского округа

16 113,0




Аппарат акима Елецкого сельского округа

10 104,0




Аппарат акима Каратальского сельского округа

14 980,0




Аппарат акима Константиновского сельского округа

14 743,0




Аппарат акима Нижнебурлукского сельского округа

13 311,0



022

Капитальные расходы государственного органа

4 995,0




в том числе по сельским округам:





Аппарат акима Гусаковского сельского округа

3 305,0




Аппарат акима Елецкого сельского округа

360,0




Аппарат акима Каратальского сельского округа

360,0




Аппарат акима Константиновского сельского округа

360,0




Аппарат акима Нижнебурлукского сельского округа

610,0

13



Прочие

2 183,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

2 183,0



040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 183,0




в том числе по сельским округам:





Аппарат акима Гусаковского сельского округа

210,0




Аппарат акима Елецкого сельского округа

105,0




Аппарат акима Каратальского сельского округа

1 500,0




Аппарат акима Константиновского сельского округа

210,0




Аппарат акима Нижнебурлукского сельского округа

158,0

  Приложение 3 к решению Айыртауского районного маслихата от ____________2019 года №___
  Приложение 12 к решению Айыртауского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 6-26-1

Распределение целевых текущих трансфертов передаваемых из районного бюджета в бюджеты сельских округов на 2019 год

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ 



Программа

01



Государственные услуги общего характера

51 561,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

44 766,0



113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

44 766,0




на освещение улиц в населенных пунктов

10 948,0




в том числе по сельским округам:





Аппарат акима Антоновского сельского округа

926,0




Аппарат акима Арыкбалыкского сельского округа

309,0




Аппарат акима Володарского сельского округа

7 440,0




Аппарат акима Имантауского сельского округа

632,0




Аппарат акима Казанского сельского округа

440,0




Аппарат акима Камсактинского сельского округа

408,0




Аппарат акима Лобановского сельского округа

793,0




на обеспечение санитарии населенных пунктов

1 683,0




в том числе по сельским округам:





Аппарат акима Казанского сельского округа

400,0




Аппарат акима Камсактинского сельского округа

600,0




Аппарат акима Лобановского сельского округа

683,0




на благоустройство и озеленение населенных пунктов

26 635,0




в том числе по сельским округам:





Аппарат акима Антоновского сельского округа

1 178,0




Аппарат акима Арыкбалыкского сельского округа

1 854,0




Аппарат акима Володарского сельского округа

15 770,0




Аппарат акима Имантауского сельского округа

3 681,0




Аппарат акима Казанского сельского округа

738,0




Аппарат акима Камсактинского сельского округа

1 554,0




Аппарат акима Лобановского сельского округа

1 379,0




Аппарат акима Сырымбетского сельского округа

481,0




на реализацию мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

4 680,0




в том числе по сельским округам:





Аппарат акима Арыкбалыкского сельского округа

2 500,0




Аппарат акима Камсактинского сельского округа

1 000,0




Аппарат акима Сырымбетского сельского округа

1 180,0




на организацию водоснабжения населенных пунктов

820,0




в том числе по сельским округам:





Аппарат акима Арыкбалыкского сельского округа

500,0




Аппарат акима Имантауского сельского округа

320,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

6 795,0



113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

6 795,0




капитальные расходы государственного органа

4 205




в том числе по сельским округам:





Аппарат акима Арыкбалыкского сельского округа

3 105,0




Аппарат акима Володарского сельского округа

800,0




Аппарат акима Лобановского сельского округа

300,0




оформление правоустанавливающих документов

2 590,0




в том числе по сельским округам:





Аппарат акима Володарского сельского округа

1 530,0




Аппарат акима Лобановского сельского округа

1 060,0

13



Прочие

768 064,0


458


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

743 195,0



061

Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі

743 195,0




в том числе по сельским округам:





Аппарат акима Володарского сельского округа

743 195,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

24 869,0



026

Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

14 370,0




в том числе по сельским округам:





Аппарат акима Антоновского сельского округа

1 513,0




Аппарат акима Арыкбалыкского сельского округа

1 634,0




Аппарат акима Володарского сельского округа

2 576,0




Аппарат акима Имантауского сельского округа

1 720,0




Аппарат акима Казанского сельского округа

1 142,0




Аппарат акима Камсактинского сельского округа

1 329,0




Аппарат акима Лобановского сельского округа

1 379,0




Аппарат акима Сырымбетского сельского округа

1 379,0




Аппарат акима Украинского сельского округа

1 698,0



066

Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих

10 499,0




в том числе по сельским округам:





Аппарат акима Антоновского сельского округа

1 213,0




Аппарат акима Арыкбалыкского сельского округа

1 459,0




Аппарат акима Володарского сельского округа

1 334,0




Аппарат акима Имантауского сельского округа

1 224,0




Аппарат акима Казанского сельского округа

1 012,0




Аппарат акима Камсактинского сельского округа

937,0




Аппарат акима Лобановского сельского округа

1 047,0




Аппарат акима Сырымбетского сельского округа

1 000,0




Аппарат акима Украинского сельского округа

1 273,0


Помощь
Помощь
Всего посетило за месяц:
Всего посетило вчера:
Сейчас на портале:
URL:
Ошибка:
Комментарий:

Спасибо, информация об ошибке принята.

Извините, в данный момент информация об ошибке не может быть обработана.
Попробуйте позже.