О внесении изменений в решение Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VІ "О бюджете сельских округов на 2019-2021 годы"

Вид акта
Изменения
Решение
Дата принятия
30.04.2019
Дата изменения
30.04.2019
Орган, принявший акт
Маслихат Казыгуртского района

      В соответствии с пунктом 4 статьи 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Казыгуртского районного маслихата от 19 апреля 2019 года № 43/275-VI "О внесении изменений в решение Казыгуртского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 37/239-VI "О районном бюджете на 2019-2021 годы", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4980, Казыгуртский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI "О бюджете сельских округов на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4875, опубликовано 25 января 2019 года в газете "Казыгурт тынысы" и в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 09 января 2019 года) следующие изменения:

      Пункты 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 и 25 к настоящему решению изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Казыгурт на 2019-2021годы согласно приложениям 1 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 496 087 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 105 728 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 550 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 389 809 тысяч тенге;

      2) затраты – 500 551 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 464 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 464 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 4 464 тысяч тенге.

      3. Утвердить бюджет сельского округа Шарапхана на 2019-2021 годы согласно приложениям 2 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 195 795 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 23 482 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 55 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 172 258 тысяч тенге;

      2) затраты – 196 731 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -936 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 936 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 936 тысяч тенге.

      5. Утвердить бюджет сельского округа Алтынтобе на 2019-2021 годы согласно приложениям 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 114 715 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 17 649 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 104 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 96 962 тысяч тенге;

      2) затраты – 115 516 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -801 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 801 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 801 тысяч тенге.

      7. Утвердить бюджет сельского округа Карабау на 2019-2021 годы согласно приложениям 4 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 169 785 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 24 234 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 58 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 145 493 тысяч тенге;

      2) затраты – 170 595 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 810 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 810 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 810 тысяч тенге.

      9. Утвердить бюджет сельского округа Сабыр Рахимова на 2019-2021 годы согласно приложениям 5 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 94 014 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 14 246 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 69 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 79 699 тысяч тенге;

      2) затраты – 94 162 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -148 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 148 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 148 тысяч тенге.

      11. Утвердить бюджет сельского округа Каракозы Абдалиева на 2019-2021 годы согласно приложениям 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 167 073 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 23 577 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 105 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 143 391 тысяч тенге;

      2) затраты – 168 435 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 362 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 362 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 362 тысяч тенге.

      13. Утвердить бюджет сельского округа Кызылкия на 2019-2021 годы согласно приложениям 7 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 179 182 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 15 051 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 140 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 163 991 тысяч тенге;

      2) затраты – 180 552 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 370 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 370 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 370 тысяч тенге.

      15. Утвердить бюджет сельского округа Шанак на 2019-2021 годы согласно приложениям 8 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 82 964 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 6 453 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 30 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 76 481 тысяч тенге;

      2) затраты – 83 240 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -276 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 276 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 276 тысяч тенге.

      17. Утвердить бюджет сельского округа Шарбулак на 2019-2021 годы согласно приложениям 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 92 290 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 9 062 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 25 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 83 203 тысяч тенге;

      2) затраты – 93 110 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -820 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 820 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 820 тысяч тенге.

      19. Утвердить бюджет сельского округа Жанабазар на 2019-2021 годы согласно приложениям 10 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 240 425 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 26 586 тысяч тенге;

      неналоговые поступления –125 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 213 714 тысяч тенге;

      2) затраты – 240 712 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -287 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 287 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 287 тысяч тенге.

      21. Утвердить бюджет сельского округа Турбат на 2019-2021 годы согласно приложениям 11 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 173 419 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 14 243 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 110 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 159 066 тысяч тенге;

      2) затраты – 174 128 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -709 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 709 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 709 тысяч тенге.

      23. Утвердить бюджет сельского округа Какпак на 2019-2021 годы согласно приложениям 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 126 383 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 11 768 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 25 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 114 590 тысяч тенге;

      2) затраты – 127 029 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -646 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 646 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 646 тысяч тенге.

      25. Утвердить бюджет сельского округа Жигерген на 2019-2021 годы согласно приложениям 13 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 86 002 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 5 385 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 30 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 80 587 тысяч тенге;

      2) затраты – 86 075 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -73 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 73 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 73 тысяч тенге.".

      Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34 и 37 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 к настоящему решению.

      2. Государственному учреждению "Аппарат Казыгуртского районного маслихата" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего решения в территориальном органе юстиции;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего решения маслихата направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Казыгуртского районного маслихата после его официального опубликования.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии
      районного маслихата С. Батырбаев
      Секретарь районного маслихата У. Копеев

  Приложение 1 к решению Казыгуртского
районного маслихата от 30 апреля 2019 года
№ 44/281-VI
  Приложение 1 к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Казыгурт на 2019 год

Категорий

Сумма тысяч тенге


Классы Наименование




Подклассы


1. Доходы

496 087

1




Налоговые поступления

105 728


01



Подоходный налог

36 200



2


Индивидуальный подоходный налог

36 200


04



Hалоги на собственность

69 303



1


Hалоги на имущество

390



3


Земельный налог

2 906



4


Hалог на транспортные средства

66 007


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

225



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

225

2




Неналоговые поступления

550


01



Доходы от государственной собственности

550



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

550

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

389 809


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

389 809



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

389 809

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

500 551

01




Государственные услуги общего характера

41 181


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

41 181



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 181




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 293

04




Образование

433 534


01



Дошкольное воспитание и обучение

430 754



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

430 754




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

430 754


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 780



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 780




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 780

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

25 836


03



Благоустройство населенных пунктов

25 836



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 836




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

13 322




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 514


3. Чистое бюджетное кредитование

 0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-4 464


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4 464


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

4 464


  Приложение 2 к решению Казыгуртского
районного маслихата от 30 апреля 2019 года
№ 44/281-VI
  Приложение 4 к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Шарапхана на 2019 год

Категорий

Сумма тысяч тенге


Классы Наименование




Подклассы


1. Доходы

195 795

1




Налоговые поступления

23 482


01



Подоходный налог

5 750



2


Индивидуальный подоходный налог

5 750


04



Hалоги на собственность

17 732



1


Hалоги на имущество

205



3


Земельный налог

530



4


Hалог на транспортные средства

16 997

2




Неналоговые поступления

55


01



Доходы от государственной собственности

55



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

55

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

172 258


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

172 258



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

172 258

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

196 731

01




Государственные услуги общего характера

34 911


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34 911



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 911




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 834




022

Капитальные расходы государственного органа

3 077

04




Образование

154 894


01



Дошкольное воспитание и обучение

154 894



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

154 894




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

154 894

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6 926


03



Благоустройство населенных пунктов

6 926



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 926




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 076




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 850


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-936


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

936


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

936


  Приложение 3 к решению Казыгуртского
районного маслихата от 30 апреля 2019 года
№ 44/281-VI
  Приложение 7 к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Алтынтобе на 2019 год

Категорий

Сумма тысяч тенге


Классы Наименование




Подклассы


1. Доходы

114 715

1




Налоговые поступления

17 649


01



Подоходный налог

3 000



2


Индивидуальный подоходный налог

3 000


04



Hалоги на собственность

14 624



1


Hалоги на имущество

85



3


Земельный налог

85



4


Hалог на транспортные средства

13 989


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

25



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

25

2




Неналоговые поступления

104


01



Доходы от государственной собственности

104



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

104

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

96 962


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

96 962



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

96 962

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

115 516

01




Государственные услуги общего характера

26 447


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26 447



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 447




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 905




022

Капитальные расходы государственного органа

542

04




Образование

80 999


01



Дошкольное воспитание и обучение

80 999



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

80 999




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

80 999

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

8 070


03



Благоустройство населенных пунктов

8 070



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 070




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 070




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 000


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-801


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

801


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

801


  Приложение 4 к решению Казыгуртского
районного маслихата от 30 апреля 2019 года
№ 44/281-VI
  Приложение 10 к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Карабау на 2019 год

Категорий

Сумма тысяч тенге


Классы Наименование




Подклассы


1. Доходы

169 785

1




Налоговые поступления

24 234


01



Подоходный налог

16 918



2


Индивидуальный подоходный налог

16 918


04



Hалоги на собственность

7 316



1


Hалоги на имущество

115



3


Земельный налог

575



4


Hалог на транспортные средства

6 626

2




Неналоговые поступления

58


01



Доходы от государственной собственности

58



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

58

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

145 493


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

145 493



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

145 493

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

170 595

01




Государственные услуги общего характера

26 640


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26 640



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 640




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 098




022

Капитальные расходы государственного органа

542

04




Образование

129 199


01



Дошкольное воспитание и обучение

127 893



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

127 893




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

127 893


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 306



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 306




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 306

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

14 756


03



Благоустройство населенных пунктов

14 756



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 756




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 000




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 756


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-810


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

810


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

810


  Приложение 5 к решению Казыгуртского
районного маслихата от 30 апреля 2019 года
№ 44/281-VI
  Приложение 13 к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Сабыр Рахимова на 2019 год

Категорий

Сумма тысяч тенге


Классы Наименование




Подклассы


1. Доходы

94 014

1




Налоговые поступления

14 246


01



Подоходный налог

8 825



2


Индивидуальный подоходный налог

8 825


04



Hалоги на собственность

5 421



1


Hалоги на имущество

34



3


Земельный налог

300



4


Hалог на транспортные средства

5 087

2




Неналоговые поступления

69


01



Доходы от государственной собственности

69



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

69

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

79 699


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

79 699



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

79 699

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

94 162

01




Государственные услуги общего характера

23 510


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23 510



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 510




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 441




022

Капитальные расходы государственного органа

2 069

04




Образование

61 105


01



Дошкольное воспитание и обучение

61 105



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

61 105




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

61 105

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

9 547


03



Благоустройство населенных пунктов

9 547



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 547




008

Освещение улиц в населенных пунктах

267




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 640




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 640


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-148


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

148


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

148


  Приложение 6 к решению Казыгуртского
районного маслихата от 30 апреля 2019 года
№ 44/281-VI
  Приложение 16 к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Каракозы Абдалиева на 2019 год

Категорий

Сумма тысяч тенге


Классы Наименование




Подклассы


1. Доходы

167 073

1




Налоговые поступления

23 577


01



Подоходный налог

3 300



2


Индивидуальный подоходный налог

3 300


04



Hалоги на собственность

20 277



1


Hалоги на имущество

209



3


Земельный налог

408



4


Hалог на транспортные средства

19 660

2




Неналоговые поступления

105


01



Доходы от государственной собственности

105



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

105

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

143 391


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

143 391



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

143 391

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

168 435

01




Государственные услуги общего характера

32 484


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32 484



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 484




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 942




022

Капитальные расходы государственного органа

1 542

04




Образование

127 688


01



Дошкольное воспитание и обучение

126 473



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

126 473




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

126 473


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 215



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 215




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 215

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

8 263


03



Благоустройство населенных пунктов

8 263



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 263




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 877




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 386




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-1 362


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 362


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

1 362


  Приложение 7 к решению Казыгуртского
районного маслихата от 30 апреля 2019 года
№ 44/281-VI
  Приложение 19 к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Кызылкия на 2019 год

Категорий

Сумма тысяч тенге


Классы Наименование




Подклассы


1. Доходы

179 182

1




Налоговые поступления

15 051


01



Подоходный налог

3 550



2


Индивидуальный подоходный налог

3 550


04



Hалоги на собственность

11 444



1


Hалоги на имущество

110



3


Земельный налог

520



4


Hалог на транспортные средства

10 814


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

57



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

57

2




Неналоговые поступления

140


01



Доходы от государственной собственности

60



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

60


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

80



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

80

4




Поступления трансфертов

163 991


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

163 991



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

163 991

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

180 552

01




Государственные услуги общего характера

28 180


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28 180



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 180




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 638




022

Капитальные расходы государственного органа

1 542

04




Образование

144 815


01



Дошкольное воспитание и обучение

140 114



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

140 114




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

140 114


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

4 701



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 701




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

4 701

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

7 557


03



Благоустройство населенных пунктов

7 557



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 557




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 000




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 557


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

1 370


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

137


Поступление займов

0


Погашение займов



Используемые остатки бюджетных средств

1 370


  Приложение 8 к решению Казыгуртского
районного маслихата от 30 апреля 2019 года
№ 44/281-VI
  Приложение 22 к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Шанак на 2019 год

Категорий

Сумма тысяч тенге


Классы Наименование




Подклассы


1. Доходы

82 964

1




Налоговые поступления

6 453


01



Подоходный налог

220



2


Индивидуальный подоходный налог

220


04



Hалоги на собственность

6 233



1


Hалоги на имущество

95



3


Земельный налог

300



4


Hалог на транспортные средства

5 838

2




Неналоговые поступления

30


01



Доходы от государственной собственности

30



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

30

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

76 481


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

76 481



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

76 481

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

83 240

01




Государственные услуги общего характера

23 742


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23 742



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 742




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 947




022

Капитальные расходы государственного органа

795

04




Образование

56 841


01



Дошкольное воспитание и обучение

56 841



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 841




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

56 841

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 657


03



Благоустройство населенных пунктов

2 657



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 657




008

Освещение улиц в населенных пунктах

757




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 600




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

300


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-276


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

276


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

276


  Приложение 9 к решению Казыгуртского
районного маслихата от 30 апреля 2019 года
№ 44/281-VI
  Приложение 25 к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Шарбулак на 2019 год

Категорий

Сумма тысяч тенге


Классы Наименование




Подклассы


1. Доходы

92 290

1




Налоговые поступления

9 062


01



Подоходный налог

1 450



2


Индивидуальный подоходный налог

1 450


04



Hалоги на собственность

7 612



1


Hалоги на имущество

110



3


Земельный налог

370



4


Hалог на транспортные средства

7 132

2




Неналоговые поступления

25


01



Доходы от государственной собственности

25



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

25

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

83 203


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

83 203



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

83 203

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

93 110

01




Государственные услуги общего характера

24 103


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24 103



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 103




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 269




022

Капитальные расходы государственного органа

2 834

04




Образование

63 947


01



Дошкольное воспитание и обучение

63 947



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 947




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

63 947

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 060


03



Благоустройство населенных пунктов

5 060



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 060




008

Освещение улиц в населенных пунктах

760




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 000




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

300


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-820


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

820


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

820


  Приложение 10 к решению Казыгуртского
районного маслихата от 30 апреля 2019 года
№ 44/281-VI
  Приложение 28 к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Жанабазар на 2019 год

Категорий

Сумма тысяч тенге


Классы Наименование




Подклассы


1. Доходы

240 425

1




Налоговые поступления

26 586


01



Подоходный налог

6 550



2


Индивидуальный подоходный налог

6 550


04



Hалоги на собственность

20 036



1


Hалоги на имущество

80



3


Земельный налог

610



4


Hалог на транспортные средства

19 346

2




Неналоговые поступления

125


01



Доходы от государственной собственности

115



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

115


06



Прочие неналоговые поступления

10



1


Прочие неналоговые поступления

10

4




Поступления трансфертов

213 714


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

213 714



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

213 714

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

240 712

01




Государственные услуги общего характера

100 898


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

100 898



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

100 898




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 799




022

Капитальные расходы государственного органа

68 099

04




Образование

134 404


01



Дошкольное воспитание и обучение

130 735



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

130 735




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

130 735


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

3 669



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 669




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

3 669

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 410


03



Благоустройство населенных пунктов

5 410



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 410




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 410


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-287


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

287


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

287


  Приложение 11 к решению Казыгуртского
районного маслихата от 30 апреля 2019 года
№ 44/281-VI
  Приложение 31 к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Турбат на 2019 год

Категорий

Сумма тысяч тенге


Классы Наименование




Подклассы


1. Доходы

173 419

1




Налоговые поступления

14 243


01



Подоходный налог

2 550



2


Индивидуальный подоходный налог

2 550


04



Hалоги на собственность

11 693



1


Hалоги на имущество

102



3


Земельный налог

715



4


Hалог на транспортные средства

10 876

2




Неналоговые поступления

110


01



Доходы от государственной собственности

110



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

110

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

159 066


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

159 066



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

159 066

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

174 128

01




Государственные услуги общего характера

26 770


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26 770



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 770




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 941




022

Капитальные расходы государственного органа

1 829

04




Образование

142 683


01



Дошкольное воспитание и обучение

140 683



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

140 683




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

140 683


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 000



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 000




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 000

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 675


03



Благоустройство населенных пунктов

4 675



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 675




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 375




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

300


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-709


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

709


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

709


  Приложение 12 к решению Казыгуртского
районного маслихата от 30 апреля 2019 года
№ 44/281-VI
  Приложение 34 к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Какпак на 2019 год

Категорий

Сумма тысяч тенге


Классы Наименование




Подклассы


1. Доходы

126 383

1




Налоговые поступления

11 768


01



Подоходный налог

1 550



2


Индивидуальный подоходный налог

1 550


04



Hалоги на собственность

10 218



1


Hалоги на имущество

220



3


Земельный налог

550



4


Hалог на транспортные средства

9 448

2




Неналоговые поступления

25


01



Доходы от государственной собственности

25



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

25

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

114 590


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

114 590



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

114 590

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

127 029

01




Государственные услуги общего характера

28 495


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28 495



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 495




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 770




022

Капитальные расходы государственного органа

1 725

04




Образование

93 068


01



Дошкольное воспитание и обучение

91 231



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

91 231




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

91 231


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 837



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 837




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 837

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 466


03



Благоустройство населенных пунктов

5 466



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 466




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 300




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 166


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-646


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

646


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

646


  Приложение 13 к решению Казыгуртского
районного маслихата от 30 апреля 2019 года
№ 44/281-VI
  Приложение 37 к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Жигерген на 2019 год

Категорий

Сумма тысяч тенге


Классы Наименование




Подклассы


1. Доходы

86 002

1




Налоговые поступления

5 385


01



Подоходный налог

625



2


Индивидуальный подоходный налог

625


04



Hалоги на собственность

4 760



1


Hалоги на имущество

70



3


Земельный налог

290



4


Hалог на транспортные средства

4 400

2




Неналоговые поступления

30


01



Доходы от государственной собственности

30



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

30

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

80 587


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

80 587



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

80 587

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

86 075

01




Государственные услуги общего характера

21 861


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

21 861



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 861




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 319




022

Капитальные расходы государственного органа

542

04




Образование

58 836


01



Дошкольное воспитание и обучение

57 694



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 694




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

57 694


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 142



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 142




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 142

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 378


03



Благоустройство населенных пунктов

5 378



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 378




008

Освещение улиц в населенных пунктах

878




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 500


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-73


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

73


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

73


Помощь
Помощь
Всего посетило за месяц:
Всего посетило вчера:
Сейчас на портале:
URL:
Ошибка:
Комментарий:

Спасибо, информация об ошибке принята.

Извините, в данный момент информация об ошибке не может быть обработана.
Попробуйте позже.