О внесении изменений в решение Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VІ "О бюджете сельских округов на 2019-2021 годы"

Вид акта
Изменения
Решение
Дата принятия
22.10.2019
Дата изменения
11.10.2019
Орган, принявший акт
Маслихат Казыгуртского района

      В соответствии с пунктом 4 статьи 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Казыгуртского районного маслихата от 26 сентября 2019 года № 48/299-VI "О внесении изменений в решение Казыгуртского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 37/239-VI "О районном бюджете на 2019-2021 годы", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5190, Казыгуртский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI "О бюджете сельских округов на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4875, опубликовано 25 января 2019 года в газете "Казыгурт тынысы" и в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 09 января 2019 года) следующие изменения:

      Пункты 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 и 25 к настоящему решению изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Казыгурт на 2019-2021 годы согласно приложению 1 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 634 864 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 105 099 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 550 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 529 215 тысяч тенге;

      2) затраты – 639 328 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 464 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 464 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 4 464 тысяч тенге.

      3. Утвердить бюджет сельского округа Сарапхана на 2019-2021 годы согласно приложению 2 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 233 658 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 27 537 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 55 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 206 066 тысяч тенге;

      2) затраты – 234 594 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 936 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 936 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 936 тысяч тенге.

      5. Утвердить бюджет сельского округа Алтынтобе на 2019-2021 годы согласно приложению 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 132 730 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 20 618 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 104 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 112 008 тысяч тенге;

      2) затраты – 133 531 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 801 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 801тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 801 тысяч тенге.

      7. Утвердить бюджет сельского округа Карабау на 2019-2021 годы согласно приложению 4 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 177 506 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 18 957 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 25 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 158 524 тысяч тенге;

      2) затраты – 178 316 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 810 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 810 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 810 тысяч тенге.

      9. Утвердить бюджет сельского округа Сабыр Рахимова на 2019-2021 годы согласно приложению 5 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 99 567 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 14 823 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 69 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 84 675 тысяч тенге;

      2) затраты – 99 715 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 148 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 148 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 148 тысяч тенге.

      11. Утвердить бюджет сельского округа Каракозы Абдалиева на 2019-2021 годы согласно приложению 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 188 004 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 27 614 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 105 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 160 285 тысяч тенге;

      2) затраты – 189 366 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 362 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 362 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 362 тысяч тенге.

      13. Утвердить бюджет сельского округа Кызылкия на 2019-2021 годы согласно приложению 7 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 236 151 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 16 544 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 60 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 219 547 тысяч тенге;

      2) затраты – 237 521 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 370 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 370 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 370 тысяч тенге.

      15. Утвердить бюджет сельского округа Шанак на 2019-2021 годы согласно приложению 8 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 87 364 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 6 187 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 30 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 81 147 тысяч тенге;

      2) затраты – 87 640 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 276 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 276 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 276 тысяч тенге.

      17. Утвердить бюджет сельского округа Шарбулак на 2019-2021 годы согласно приложению 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 106 034 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 9 086 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 25 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 96 923 тысяч тенге;

      2) затраты – 106 854 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 820 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 820 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 820 тысяч тенге.

      19. Утвердить бюджет сельского округа Жанабазар на 2019-2021 годы согласно приложению 10 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 264 243 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 25 960 тысяч тенге;

      неналоговые поступления –125 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 238 158 тысяч тенге;

      2) затраты – 264 530 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 287 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 287 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 287 тысяч тенге.

      21. Утвердить бюджет сельского округа Турбат на 2019-2021 годы согласно приложению 11 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 199 293 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 17 772 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 110 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 181 411 тысяч тенге;

      2) затраты – 200 002 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 709 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 709 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 709 тысяч тенге.

      23. Утвердить бюджет сельского округа Какпак на 2019-2021 годы согласно приложению 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы –145 104 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 12 661 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 25 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 132 418 тысяч тенге;

      2) затраты – 145 750 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 646 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 646 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 646 тысяч тенге.

      25. Утвердить бюджет сельского округа Жигерген на 2019-2021 годы согласно приложению 13 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 100 383 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 6 453 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 30 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 93 900 тысяч тенге;

      2) затраты – 100 456 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 73 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 73 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 73 тысяч тенге.".

      Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34 и 37 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 к настоящему решению.

      2. Государственному учреждению "Аппарат Казыгуртского районного маслихата" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего решения в Республиканском государственном учреждении "Департамент юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан";

      2) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Казыгуртского районного маслихата после его официального опубликования.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии
      районного маслихата Е. Нышанбекұлы
      Секретарь районного маслихата У. Копеев

  Приложение 1 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 11 октября 2019 года
№ 49/306-VI
  Приложение 1 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Казыгурт на 2019 год

Категорий

Сумма тысяч тенге


Классы Наименование




Подклассы


1. Доходы

634 864

1




Налоговые поступления

105 099


01



Подоходный налог

39 894



2


Индивидуальный подоходный налог

39 894


04



Hалоги на собственность

64 980



1


Hалоги на имущество

390



3


Земельный налог

2 906



4


Hалог на транспортные средства

61 684


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

225



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

225

2




Неналоговые поступления

550


01



Доходы от государственной собственности

550



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

550

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

529 215


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

529 215



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

529 215

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

639 328

01




Государственные услуги общего характера

44 041


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

44 041



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 041




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 300




022

Капитальные расходы государственного органа

3 741

04




Образование

521 157


01



Дошкольное воспитание и обучение

521 157



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

521 157




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

521 157

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

28 405


03



Благоустройство населенных пунктов

28 405



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 405




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

12 431




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

15 974

13




Другие

45 725


09



Другие

45 725



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 725




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-ел бесігі"

45 725


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-4 464


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4 464


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

4 464

 
  Приложение 2 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 11 октября 2019 года
№ 49/306-VI
  Приложение 4 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Сарапхана на 2019 год

Категорий

Сумма тысяч тенге


Классы Наименование




Подклассы


1. Доходы

233 658

1




Налоговые поступления

27 537


01



Подоходный налог

6 996



2


Индивидуальный подоходный налог

6 996


04



Hалоги на собственность

20 541



1


Hалоги на имущество

205



3


Земельный налог

530



4


Hалог на транспортные средства

19 806

2




Неналоговые поступления

55


01



Доходы от государственной собственности

55



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

55

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

206 066


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

206 066



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

206 066

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

234 594

01




Государственные услуги общего характера

36 823


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36 823



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 823




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 281




022

Капитальные расходы государственного органа

542

04




Образование

192 695


01



Дошкольное воспитание и обучение

192 695



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

192 695




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

192 695

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 076


03



Благоустройство населенных пунктов

5 076



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 076




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 076


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-936


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

936


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

936

 
  Приложение 3 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 11 октября 2019 года
№ 49/306-VI
  Приложение 7 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Алтынтобе на 2019 год

Категорий

Сумма тысяч тенге


Классы Наименование




Подклассы


1. Доходы

132 730

1




Налоговые поступления

20 618


01



Подоходный налог

5 790



2


Индивидуальный подоходный налог

5 790


04



Hалоги на собственность

14 803



1


Hалоги на имущество

85



3


Земельный налог

550



4


Hалог на транспортные средства

14 168


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

25



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

25

2




Неналоговые поступления

104


01



Доходы от государственной собственности

104



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

104

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

112 008


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

112 008



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

112 008

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

133 531

01




Государственные услуги общего характера

29 265


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29 265



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 265




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 723




022

Капитальные расходы государственного органа

542

04




Образование

99 596


01



Дошкольное воспитание и обучение

99 596



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

99 596




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

99 596

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 670


03



Благоустройство населенных пунктов

4 670



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 670




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 270




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 400


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-801


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

801


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

801

 
  Приложение 4 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 11 октября 2019 года
№ 49/306-VI
  Приложение 10 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Карабау на 2019 год

Категорий

Сумма тысяч тенге


Классы Наименование




Подклассы


1. Доходы

177 506

1




Налоговые поступления

18 957


01



Подоходный налог

8 918



2


Индивидуальный подоходный налог

8 918


04



Hалоги на собственность

10 039



1


Hалоги на имущество

115



3


Земельный налог

650



4


Hалог на транспортные средства

9 274

2




Неналоговые поступления

25


01



Доходы от государственной собственности

25



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

25

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

158 524


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

158 524



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

158 524

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

178 316

01




Государственные услуги общего характера

29 075


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29 075



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 075




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 533




022

Капитальные расходы государственного органа

542

04




Образование

145 241


01



Дошкольное воспитание и обучение

143 935



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

143 935




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

143 935


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 306



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 306




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 306

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 000


03



Благоустройство населенных пунктов

4 000



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 000




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 000


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-810


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

810


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

810

 
  Приложение 5 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 11 октября 2019 года
№ 49/306-VI
  Приложение 13 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Сабыр Рахимова на 2019 год

Категорий

Сумма тысяч тенге


Классы Наименование




Подклассы


1. Доходы

99 567

1




Налоговые поступления

14 823


01



Подоходный налог

8 825



2


Индивидуальный подоходный налог

8 825


04



Hалоги на собственность

5 998



1


Hалоги на имущество

34



3


Земельный налог

300



4


Hалог на транспортные средства

5 664

2




Неналоговые поступления

69


01



Доходы от государственной собственности

69



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

69

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

84 675


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

84 675



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

84 675

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

99 715

01




Государственные услуги общего характера

25 239


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25 239



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 239




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 820




022

Капитальные расходы государственного органа

1 419

04




Образование

69 759


01



Дошкольное воспитание и обучение

69 759



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 759




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

69 759

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 717


03



Благоустройство населенных пунктов

4 717



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 717




008

Освещение улиц в населенных пунктах

267




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 450


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-148


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

148


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

148

 
  Приложение 6 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 11 октября 2019 года
№ 49/306-VI
  Приложение 16 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Каракозы Абдалиева на 2019 год

Категорий

Сумма тысяч тенге


Классы Наименование




Подклассы


1. Доходы

188 004

1




Налоговые поступления

27 614


01



Подоходный налог

3 300



2


Индивидуальный подоходный налог

3 300


04



Hалоги на собственность

24 314



1


Hалоги на имущество

209



3


Земельный налог

616



4


Hалог на транспортные средства

23 489

2




Неналоговые поступления

105


01



Доходы от государственной собственности

105



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

105

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

160 285


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

160 285



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

160 285

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

189 366

01




Государственные услуги общего характера

34 832


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34 832



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 832




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 290




022

Капитальные расходы государственного органа

1 542

04




Образование

148 171


01



Дошкольное воспитание и обучение

147 074



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

147 074




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

147 074


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 097



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 097




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 097

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

7 363


03



Благоустройство населенных пунктов

7 363



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 363




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 877




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 486


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-1 362


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 362


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

1 362

 
  Приложение 7 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 11 октября 2019 года
№ 49/306-VI
  Приложение 19 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Кызылкия на 2019 год

Категорий

Сумма тысяч тенге


Классы Наименование




Подклассы


1. Доходы

236 151

1




Налоговые поступления

16 544


01



Подоходный налог

4 250



2


Индивидуальный подоходный налог

4 250


04



Hалоги на собственность

12 237



1


Hалоги на имущество

110



3


Земельный налог

520



4


Hалог на транспортные средства

11 607


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

57



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

57

2




Неналоговые поступления

60


01



Доходы от государственной собственности

60



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

60

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

219 547


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

219 547



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

219 547

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

237 521

01




Государственные услуги общего характера

40 271


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40 271



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 271




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 229




022

Капитальные расходы государственного органа

10 042

04




Образование

189 693


01



Дошкольное воспитание и обучение

183 646



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

183 646




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

183 646


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

6 047



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 047




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

6 047

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

7 557


03



Благоустройство населенных пунктов

7 557



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 557




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 000




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 557


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-1 370


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 370


Поступление займов

0


Погашение займов



Используемые остатки бюджетных средств

1 370

 
  Приложение 8 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 11 октября 2019 года
№ 49/306-VI
  Приложение 22 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Шанак на 2019 год

Категорий

Сумма тысяч тенге


Классы Наименование




Подклассы


1. Доходы

87 364

1




Налоговые поступления

6 187


01



Подоходный налог

245



2


Индивидуальный подоходный налог

245


04



Hалоги на собственность

5 942



1


Hалоги на имущество

95



3


Земельный налог

300



4


Hалог на транспортные средства

5 547

2




Неналоговые поступления

30


01



Доходы от государственной собственности

30



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

30

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

81 147


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

81 147



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

81 147

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

87 640

01




Государственные услуги общего характера

26 162


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26 162



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 162




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 367




022

Капитальные расходы государственного органа

795

04




Образование

58 821


01



Дошкольное воспитание и обучение

58 821



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58 821




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

58 821

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 657


03



Благоустройство населенных пунктов

2 657



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 657




008

Освещение улиц в населенных пунктах

757




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 600




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

300


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-276


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

276


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

276

 
  Приложение 9 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 11 октября 2019 года
№ 49/306-VI
  Приложение 25 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Шарбулак на 2019 год

Категорий

Сумма тысяч тенге


Классы Наименование




Подклассы


1. Доходы

106 034

1




Налоговые поступления

9 086


01



Подоходный налог

1 450



2


Индивидуальный подоходный налог

1 450


04



Hалоги на собственность

7 636



1


Hалоги на имущество

110



3


Земельный налог

370



4


Hалог на транспортные средства

7 156

2




Неналоговые поступления

25


01



Доходы от государственной собственности

25



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

25

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

96 923


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

96 923



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

96 923

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

106 854

01




Государственные услуги общего характера

27 289


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27 289



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 289




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 455




022

Капитальные расходы государственного органа

2 834

04




Образование

74 805


01



Дошкольное воспитание и обучение

74 805



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

74 805




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

74 805

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 760


03



Благоустройство населенных пунктов

4 760



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 760




008

Освещение улиц в населенных пунктах

760




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 000


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-820


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

820


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

820

 
  Приложение 10 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 11 октября 2019 года
№ 49/306-VI
  Приложение 28 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Жанабазар на 2019 год

Категорий

Сумма тысяч тенге


Классы Наименование




Подклассы


1. Доходы

264 243

1




Налоговые поступления

25 960


01



Подоходный налог

6 550



2


Индивидуальный подоходный налог

6 550


04



Hалоги на собственность

19 410



1


Hалоги на имущество

80



3


Земельный налог

610



4


Hалог на транспортные средства

18 720

2




Неналоговые поступления

125


01



Доходы от государственной собственности

115



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

115


06



Прочие неналоговые поступления

10



1


Прочие неналоговые поступления

10

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

238 158


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

238 158



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

238 158

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

264 530

01




Государственные услуги общего характера

102 836


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

102 836



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

102 836




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 737




022

Капитальные расходы государственного органа

68 099

04




Образование

155 284


01



Дошкольное воспитание и обучение

151 615



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

151 615




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

151 615


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

3 669



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 669




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

3 669

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6 410


03



Благоустройство населенных пунктов

6 410



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 410




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 410


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-287


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

287


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

287

 
  Приложение 11 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 11 октября 2019 года
№ 49/306-VI
  Приложение 31 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Турбат на 2019 год

Категорий

Сумма тысяч тенге


Классы Наименование




Подклассы


1. Доходы

199 293

1




Налоговые поступления

17 772


01



Подоходный налог

3 427



2


Индивидуальный подоходный налог

3 427


04



Hалоги на собственность

14 345



1


Hалоги на имущество

102



3


Земельный налог

715



4


Hалог на транспортные средства

13 528

2




Неналоговые поступления

110


01



Доходы от государственной собственности

110



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

110

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

181 411


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

181 411



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

181 411

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

200 002

01




Государственные услуги общего характера

28 584


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28 584



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 584




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 755




022

Капитальные расходы государственного органа

1 829

04




Образование

166 743


01



Дошкольное воспитание и обучение

164 743



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

164 743




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

164 743


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 000



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 000




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 000

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 675


03



Благоустройство населенных пунктов

4 675



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 675




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 375




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

300


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-709


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

709


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

709

 
  Приложение 12 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 11 октября 2019 года
№ 49/306-VI
  Приложение 34 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Какпак на 2019 год

Категорий

Сумма тысяч тенге


Классы Наименование




Подклассы


1. Доходы

145 104

1




Налоговые поступления

12 661


01



Подоходный налог

2 050



2


Индивидуальный подоходный налог

2 050


04



Hалоги на собственность

10 611



1


Hалоги на имущество

220



3


Земельный налог

550



4


Hалог на транспортные средства

9 841

2




Неналоговые поступления

25


01



Доходы от государственной собственности

25



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

25

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

132 418


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

132 418



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

132 418

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

145 750

01




Государственные услуги общего характера

29 549


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29 549



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 549




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 507




022

Капитальные расходы государственного органа

1 042

04




Образование

111 901


01



Дошкольное воспитание и обучение

110 064



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

110 064




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

110 064


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 837



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 837




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 837

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 300


03



Благоустройство населенных пунктов

4 300



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 300




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 300


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-646


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

646


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

646

 
  Приложение 13 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 11 октября 2019 года
№ 49/306-VI
  Приложение 37 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Жигерген на 2019 год

Категорий

Сумма тысяч тенге


Классы Наименование




Подклассы


1. Доходы

100 383

1




Налоговые поступления

6 453


01



Подоходный налог

1 433



2


Индивидуальный подоходный налог

1 433


04



Hалоги на собственность

5 020



1


Hалоги на имущество

70



3


Земельный налог

290



4


Hалог на транспортные средства

4 660

2




Неналоговые поступления

30


01



Доходы от государственной собственности

30



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

30

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

93 900


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

93 900



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

93 900

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

100 456

01




Государственные услуги общего характера

24 562


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24 562



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 562




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 020




022

Капитальные расходы государственного органа

542

04




Образование

70 516


01



Дошкольное воспитание и обучение

69 374



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 374




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

69 374


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 142



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 142




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 142

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 378


03



Благоустройство населенных пунктов

5 378



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 378




008

Освещение улиц в населенных пунктах

878




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 500


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-73


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

73


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

73


Помощь
Помощь
Всего посетило за месяц:
Всего посетило вчера:
Сейчас на портале:
URL:
Ошибка:
Комментарий:

Спасибо, информация об ошибке принята.

Извините, в данный момент информация об ошибке не может быть обработана.
Попробуйте позже.