О внесении изменений в решение Зайсанского районного маслихатаот 28 декабря 2018 года № 34-1 "О бюджете города районного значения, сельских округов Зайсанского района на 2019 -2021 годы"

Вид акта
Изменения
Решение
Дата принятия
21.10.2019
Дата изменения
11.10.2019
Орган, принявший акт
Маслихат Зайсанского района

      Примечание ИЗПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии со статьями 106, 109-1 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Зайсанского районного маслихата от 24 сентября 2019 года № 44-1 "О внесении изменений в решение Зайсанского районного маслихата от 21 декабря 2018 года № 33-1 "О бюджете Зайсанского района на 2019-2021 годы" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6192) Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Зайсанского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 34-1 "О бюджете города районного значения, сельских округов Зайсанского района на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5-11-187, опубликовано 9 февраля 2019 года в районной газете "Достык" и в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 16 января 2019 года) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет Айнабулакского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы - 61264 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления - 4772 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 225 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 56267 тысяч тенге;

      2) затраты - 61907,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступление от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге

      5) дефицит (профицит) бюджета – -643,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 643,2 тысяч тенге;

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 643,2 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Утвердить бюджет Дайырского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 4, 5, 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы - 65544 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления - 4920 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 180 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 60444 тысяч тенге;

      2) затраты - 66333,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступление от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге

      5) дефицит (профицит) бюджета – -789,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 789,4 тысяч тенге;

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 789,4 тысяч тенге.";

      пункт 5 изложить в следующей редакции:

      "5. Утвердить бюджет города Зайсан на 2019-2021 годы согласно приложениям 7, 8, 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы - 407879 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления - 117317 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 10300 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов –280262 тысяч тенге;

      2) затраты - 409554,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступление от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1675,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1675,9 тысяч тенге;

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1675,9 тысяч тенге.";

      пункт 7 изложить в следующей редакции:

      "7. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 10, 11, 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы - 41567 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления - 4078 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 184 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 37305 тысяч тенге;

      2) затраты - 42298,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступление от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге

      5) дефицит (профицит) бюджета – -731,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 731,2 тысяч тенге;

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 731,2 тысяч тенге.";

      пункт 9 изложить в следующей редакции:

      "9. Утвердить бюджет Каратальского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 13, 14, 15 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы - 55392 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления - 9213 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 136 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 46043 тысяч тенге;

      2) затраты - 57289 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступление от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1897,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1897,0 тысяч тенге;

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1897,0 тысяч тенге.";

      пункт 11 изложить в следующей редакции:

      "11. Утвердить бюджет Кенсайского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 16, 17, 18 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы - 49522 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления - 5054 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 411 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 44057 тысяч тенге;

      2) затраты - 50517,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступление от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге

      5) дефицит (профицит) бюджета – -995,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 995,8 тысяч тенге;

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 995,8 тысяч тенге.";

      пункт 13 изложить в следующей редакции:

      "13. Утвердить бюджет Сарытерекского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 19, 20, 21 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы - 63496 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления - 4130 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 927 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 58439 тысяч тенге;

      2) затраты - 63667,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступление от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге

      5) дефицит (профицит) бюджета – -171,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 171,8 тысяч тенге;

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 171,8 тысяч тенге.";

      пункт 15 изложить в следующей редакции:

      "15. Утвердить бюджет Шиликтинского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 22, 23, 24 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы - 35787 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления - 4065 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 529 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 31193 тысяч тенге;

      2) затраты - 36261,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступление от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге

      5) дефицит (профицит) бюджета – -474,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 474,9 тысяч тенге;

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 474,9 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 настоящего решения.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года

      Председатель сессии О. Шарипбеков
      Секретарь районного маслихата Д. Ыдырышев

  Приложение 1
к решению Зайсанского
районного Маслихата
от 11 октября 2019 года
за № 45-1
  Приложение 1
к решению Зайсанского
районного Маслихата
от 28 декабря 2018 года
за № 34-1

Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2019 год

Категория

Сумма (тыс тенге)


Класс


Подкласс


Наименование




I. ДОХОДЫ

61264

1



Налоговые поступления

4772


01


Подоходный налог

270



2

Индивидуальный подоходный налог

270


04


Налоги на собственность

4502



1

Налоги на имущество

42



3

Земельный налог

200



4

Налог на транспортные средства

4260

2



Неналоговые поступления

225


01


Доходы от государственной собственности

225



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

225

4



Поступления трансфертов

56267


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

56267



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

56267


Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II.ЗАТРАТЫ

61907,2

1




Государственные услуги общего характера

18619,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

18619,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18619,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18219,3




022

Капитальные расходы государственного органа

400

4




Образование

25114


1



Дошкольное воспитание и обучение

25114



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25114




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

25114

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

2570


2



Социальная помощь

2570



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2570




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2570

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

12393,2


3



Благоустройство населенных пунктов

12393,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12393,2




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1643,2




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

450




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10300

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

900


1



Деятельность в области культуры

600



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

600


2



Спорт

300



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

300

12




Транспорт и коммуникации

280


1



Автомобильный транспорт

280



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

280




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

280

13




Прочие

2030,7


9



Прочие

2030,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2030,7




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2030,7





III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-643,2





VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

643,2





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

643,2



01


Остатки бюджетных средств

643,2




1

Свободные остатки бюджетных средств

643,2

  Приложение 2
к решению Зайсанского
районного Маслихата
от 11 октября 2019 года
за № 45-1
  Приложение 4
к решению Зайсанского
районного Маслихата
от 28 декабря 2018 года
за № 34-1

Бюджет Дайырского сельского округа на 2019 год

Категория

Сумма (тыс тенге)


Класс


Подкласс


Наименование




I. ДОХОДЫ

65544

1



Налоговые поступления

4920


01


Подоходный налог

702



2

Индивидуальный подоходный налог

702


04


Налоги на собственность

4218



1

Налоги на имущество

65



3

Земельный налог

407



4

Налог на транспортные средства

3746

2



Неналоговые поступления

180


01


Доходы от государственной собственности

80



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

80


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

100



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

100

4



Поступления трансфертов

60444


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

60444



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

60444


Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II.ЗАТРАТЫ

66333,4

1




Государственные услуги общего характера

20583,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

20583,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20583,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20183,4




022

Капитальные расходы государственного органа

400

4




Образование

24282


1



Дошкольное воспитание и обучение

24282



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24282




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

24282

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

4498


2



Социальная помощь

4498



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4498




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4498

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

11750


3



Благоустройство населенных пунктов

11750



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11750




008

Освещение улиц в населенных пунктах

850




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

600




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10300

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

900


1



Деятельность в области культуры

600



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

600


2



Спорт

300



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

300

12




Транспорт и коммуникации

350


1



Автомобильный транспорт

350



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

350




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

350

13




Прочие

3970


9



Прочие

3970



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3970




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3970





III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-789,4





VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

789,4





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

789,4



01


Остатки бюджетных средств

789,4




1

Свободные остатки бюджетных средств

789,4

  Приложени 3
к решению Зайсанского
районного Маслихата
от 11 октября 2019 года
за № 45-1
  Приложение 7
к решению Зайсанского
районного Маслихата
от 28 декабря 2018 года
за № 34-1

Бюджет города Зайсан на 2019 год

Категория

Сумма (тыс тенге)


Класс


Подкласс


Наименование




I. ДОХОДЫ

407879

1



Налоговые поступления

117317


01


Подоходный налог

51489



2

Индивидуальный подоходный налог

51489


04


Налоги на собственность

65828



1

Налоги на имущество

1003



3

Земельный налог

9980



4

Налог на транспортные средства

54845

2



Неналоговые поступления

10300


01


Доходы от государственной собственности

10300



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

10300

4



Поступления трансфертов

280262


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

280262



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

280262


Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II.ЗАТРАТЫ

409554,9

1




Государственные услуги общего характера

40984,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40984,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40984,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40070,1




022

Капитальные расходы государственного органа

914,4

4




Образование

192999


1



Дошкольное воспитание и обучение

192999



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

192999




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

192999

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

25710


2



Социальная помощь

25710



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25710




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

25710

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

108138,7


3



Благоустройство населенных пунктов

108138,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

108138,7




008

Освещение улиц в населенных пунктах

12186,4




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

11500




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

200




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

84252,3

12




Транспорт и коммуникации

41722,7


1



Автомобильный транспорт

41722,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41722,7




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

41722,7





III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1675,9





VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1675,9





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

1675,9



01


Остатки бюджетных средств

1675,9




1

Свободные остатки бюджетных средств

1675,9

  Приложение 4
к решению Зайсанского
районного Маслихата
от 11 октября 2019 года
за № 45-1
  Приложение 10
к решению Зайсанского
районного Маслихата
от 28 декабря 2018 года
за № 34-1

Бюджет Карабулакского сельского округа на 2019 год

Категория

Сумма (тыс тенге)


Класс


Подкласс


Наименование




I. ДОХОДЫ

41567

1



Налоговые поступления

4078


01


Подоходный налог

464



2

Индивидуальный подоходный налог

464


04


Налоги на собственность

3614



1

Налоги на имущество

39



3

Земельный налог

172



4

Налог на транспортные средства

3403

2



Неналоговые поступления

184


01


Доходы от государственной собственности

184



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

184

4



Поступления трансфертов

37305


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

37305



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

37305


Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II.ЗАТРАТЫ

42298,2

1




Государственные услуги общего характера

18161


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

18161



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18161




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17740,5




022

Капитальные расходы государственного органа

420,5

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

5388


2



Социальная помощь

5388



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5388




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

5388

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

12231,2


3



Благоустройство населенных пунктов

12231,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12231,2




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1481,2




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

450




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10300

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

900


1



Деятельность в области культуры

600



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

600


2



Спорт

300



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

300

12




Транспорт и коммуникации

312,5


1



Автомобильный транспорт

312,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

312,5




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

312,5

13




Прочие

5305,5


9



Прочие

5305,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5305,5




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

5305,5





III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-731,2





VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

731,2





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

731,2



01


Остатки бюджетных средств

731,2




1

Свободные остатки бюджетных средств

731,2

  Приложение 5
к решению Зайсанского
районного Маслихата
от 11 октября 2019 года
за № 45-1
  Приложение 13
к решению Зайсанского
районного Маслихата
от 28 декабря 2018 года
за № 34-1

Бюджет Каратальского сельского округа на 2019 год

Категория

Сумма (тыс тенге)


Класс


Подкласс


Наименование




I. ДОХОДЫ

55392

1



Налоговые поступления

9213


01


Подоходный налог

1590



2

Индивидуальный подоходный налог

1590


04


Налоги на собственность

7623



1

Налоги на имущество

74



3

Земельный налог

703



4

Налог на транспортные средства

6846

2



Неналоговые поступления

136


01


Доходы от государственной собственности

100



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

100


06


Прочие неналоговые поступления

36



1

Прочие неналоговые поступления

36

4



Поступления трансфертов

46043


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

46043



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

46043


Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II.ЗАТРАТЫ

57289

1




Государственные услуги общего характера

22704


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

22704



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22704




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21804




022

Капитальные расходы государственного органа

900

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

4589


2



Социальная помощь

4589



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4589




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4589

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

15255


3



Благоустройство населенных пунктов

15255



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15255




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4005




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

600




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

50




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10600

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1100


1



Деятельность в области культуры

800



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

800


2



Спорт

300



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

300

12




Транспорт и коммуникации

350


1



Автомобильный транспорт

350



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

350




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

350

13




Прочие

13291


9



Прочие

13291



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13291




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

13291





III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1897,0





VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1897,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

1897,0



01


Остатки бюджетных средств

1897,0




1

Свободные остатки бюджетных средств

1897,0

  Приложение 6
к решению Зайсанского
районного Маслихата
от 11 октября 2019 года
за № 45-1
  Приложение 16
к решению Зайсанского
районного Маслихата
от 28 декабря 2018 года
за № 34-1

Бюджет Кенсайского сельского округа на 2019 год

Категория

Сумма (тыс тенге)


Класс


Подкласс


Наименование




I. ДОХОДЫ

49522

1



Налоговые поступления

5054


01


Подоходный налог

318



2

Индивидуальный подоходный налог

318


04


Налоги на собственность

4736



1

Налоги на имущество

40



3

Земельный налог

247



4

Налог на транспортные средства

4449

2



Неналоговые поступления

411


01


Доходы от государственной собственности

178



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

178


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

106



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

106


06


Прочие неналоговые поступления

127



1

Прочие неналоговые поступления

127

4



Поступления трансфертов

44057


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

44057



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

44057


Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II.ЗАТРАТЫ

50517,8

1




Государственные услуги общего характера

27494,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27494,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27494,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26541,5




022

Капитальные расходы государственного органа

952,8

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

4429


2



Социальная помощь

4429



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4429




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4429

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

12278,8


3



Благоустройство населенных пунктов

12278,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12278,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1443




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

535,8




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10300

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

900


1



Деятельность в области культуры

600



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

600


2



Спорт

300



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

300

12




Транспорт и коммуникации

312,5


1



Автомобильный транспорт

312,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

312,5




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

312,5

13




Прочие

5103,2


9



Прочие

5103,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5103,2




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

5103,2





III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-995,8





VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

995,8





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

995,8



01


Остатки бюджетных средств

995,8




1

Свободные остатки бюджетных средств

995,8

  Приложение 7
к решению Зайсанского
районного Маслихата
от 11 октября 2019 года
за № 45-1
  Приложение 19
к решению Зайсанского
районного Маслихата
от 28 декабря 2018 года
за № 34-1

Бюджет Сарытерекского сельского округа на 2019 год

Категория

Сумма (тыс тенге)


Класс


Подкласс


Наименование




I. ДОХОДЫ

63496

1



Налоговые поступления

4130


01


Подоходный налог

445



2

Индивидуальный подоходный налог

445


04


Налоги на собственность

3685



1

Налоги на имущество

41



3

Земельный налог

271



4

Налог на транспортные средства

3373

2



Неналоговые поступления

927


01


Доходы от государственной собственности

412



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

412


06


Прочие неналоговые поступления

515



1

Прочие неналоговые поступления

515

4



Поступления трансфертов

58439


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

58439



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

58439


Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II.ЗАТРАТЫ

63667,8

1




Государственные услуги общего характера

18401,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

18401,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18401,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18001,8




022

Капитальные расходы государственного органа

400

4




Образование

23349


1



Дошкольное воспитание и обучение

23349



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23349




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

23349

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

4921


2



Социальная помощь

4921



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4921




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4921

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

11900


3



Благоустройство населенных пунктов

11900



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11900




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1000




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

600




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10300

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

900


1



Деятельность в области культуры

600



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

600


2



Спорт

300



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

300

12




Транспорт и коммуникации

350


1



Автомобильный транспорт

350



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

350




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

350

13




Прочие

3846


9



Прочие

3846



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3846




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3846





III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-171,8





VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

171,8





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

171,8



01


Остатки бюджетных средств

171,8




1

Свободные остатки бюджетных средств

171,8

  Приложение 8
к решению Зайсанского
районного Маслихата
от 11 октября 2019 года
за № 45-1
  Приложение 22
к решению Зайсанского
районного Маслихата
от 28 декабря 2018 года
за № 34-1

Бюджет Шиликтинского сельского округа на 2019 год

Категория

Сумма (тыс тенге)


Класс


Подкласс


Наименование




I. ДОХОДЫ

35787

1



Налоговые поступления

4065


01


Подоходный налог

569



2

Индивидуальный подоходный налог

569


04


Налоги на собственность

3496



1

Налоги на имущество

26



3

Земельный налог

215



4

Налог на транспортные средства

3255

2



Неналоговые поступления

529


01


Доходы от государственной собственности

529



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

529

4



Поступления трансфертов

31193


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31193



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

31193


Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II.ЗАТРАТЫ

36261,9

1




Государственные услуги общего характера

18624,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

18624,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18624,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17798




022

Капитальные расходы государственного органа

826,9

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

4739


2



Социальная помощь

4739



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4739




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4739

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

11998


3



Благоустройство населенных пунктов

11998



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11998




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1198




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

600




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10200

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

900


1



Деятельность в области культуры

600



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

600


2



Спорт

300



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

300





III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-474,9





VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

474,9





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

474,9



01


Остатки бюджетных средств

474,9




1

Свободные остатки бюджетных средств

474,9


Помощь
Помощь
Всего посетило за месяц:
Всего посетило вчера:
Сейчас на портале:
URL:
Ошибка:
Комментарий:

Спасибо, информация об ошибке принята.

Извините, в данный момент информация об ошибке не может быть обработана.
Попробуйте позже.